Orden de Compra. Nº4085-967-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-91-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-967-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-91-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-91-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 43092
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hortisur
Razón Social ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA
R.U.T. 78.993.890-3
Sucursal hortisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno120kilogramoPOLIETILENO U.V 3,5 MT ANCHO,  DE 2 TEMPORADAS, ESPESOR 0,20 MM  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
Total Neto $ 226.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.092
TOTAL OC $ 269.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.