Orden de Compra. Nº4085-97-SE10 "MATERALES OFICINA PROYECTOR ENCUESTAJE FP."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-97-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERALES OFICINA PROYECTOR ENCUESTAJE FP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 15966,3863864
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta1CajaLAPIZ TECPOINT V5  $ 15.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
60121535
Goma de borrar3UnidadREPUESTO GOMA DE BARRAR  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1UnidadTAMPON DACTILAR  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
53121702
Maletines2UnidadMALETIN OFICIO  $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LIQUIDO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADORES  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
44121701
Lápiz pasta2UnidadESTUCHES PARA LAPICES  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
60121152
Tablillas de escritura2UnidadTABLILLAS DE ESCRITURA OFICIO  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA DE CASIO  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
44121705
Portaminas2UnidadPORTA MINAS  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.361
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL OFICIO  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.034
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPAPEL CARTA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.