Orden de Compra. Nº4085-976-SE17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°213"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-976-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°213
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224
Comuna Longaví
Impuesto 4434,6
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos15UnidadPINO DE 1X4  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.465 $ 9.465
11121603
Troncos15UnidadPINO DE 2X2  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.875 $ 13.875
Total Neto $ 23.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.435
TOTAL OC $ 27.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.