|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4085-976-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°213 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-3-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
1 ORIENTE 224 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
4434,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE 224 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteria longavi |
|
Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
|
|
R.U.T. |
6.847.163-k |
|
Sucursal |
ferreteria longavi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121603
| Troncos | 15 | Unidad | PINO DE 1X4 | |
$ 631,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.465
|
$ 9.465
|
11121603
| Troncos | 15 | Unidad | PINO DE 2X2 | |
$ 925,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.875
|
$ 13.875
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.435
|
|
$ 27.775
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.