Orden de Compra. Nº4086-181-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-51-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-181-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-51-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4086-51-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna *
Impuesto 7372
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dismat eril
Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G.
R.U.T. 76.699.810-0
Sucursal dismat eril
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA PARA PLUMON  $ 38.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
Total Neto $ 38.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.372
TOTAL OC $ 46.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.