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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4086-301-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-74-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4086-74-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins 641 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
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R.U.T. |
69.220.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
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Comuna |
Maullín
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Impuesto |
597708,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial y Servicios Al Carro Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA
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R.U.T. |
76.688.898-4 |
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Sucursal |
Comercial y Servicios Al Carro Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101712
| Vigas de cinc | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°35326 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°35326 |
$ 3.145.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.145.833
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$ 3.145.833
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Total Neto
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$ 3.145.833
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 597.708
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$ 3.743.541
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.