Orden de Compra. Nº4086-329-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-129-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-329-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-129-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4086-129-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna Maullín
Impuesto 7978663,92
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexmansilla
Razón Social ALEX RODRIGO MANSILLA SANTANA
R.U.T. 12.934.185-8
Sucursal alexmansilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadCONSTRUCCION RELLENO Y AREAS VERDES EN DEFENSA FLUVIAL QUENUIR  $ 41.992.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.992.968 $ 41.992.968
Total Neto $ 41.992.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.978.664
TOTAL OC $ 49.971.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.