|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4086-470-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
28-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ANIMACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GASPAR DEL RIO 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
22000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pamela herminia Paredes Villarroel |
|
Razón Social |
PAMELA HERMINIA PAREDES VILLARROEL
|
|
R.U.T. |
12.998.889-4 |
|
Sucursal |
Pamela herminia Paredes Villarroel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Disfraces, vestuarios o accesorios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL EL DIA 31 DE OCTUBRE 2011. | |
$ 198.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 198.000
|
$ 198.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 198.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 22.000
|
|
$ 220.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.