Orden de Compra. Nº4086-518-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-578-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-518-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-578-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999074 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna Maullín
Impuesto 38040,09
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERREFIX LTDA
Razón Social COMERCIAL FERREFIX LIMITADA
R.U.T. 77.934.292-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FERREFIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónGALÓN ANTICORROSIVO SINTETICO (COLOR NEGRO)  $ 18.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.278 $ 37.278
31211508
Pinturas acrílicas2GalónPINTURA OLEO COLOR LADRILLO   $ 22.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.168 $ 44.168
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGALON BARNIZ PARA SOLVENTE ( COLOR RAULI)  $ 23.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.765 $ 23.765
31161511
Tornillos de apriete1CajaCAJA TORNILLO PUNTA FINA 3"   $ 2.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO FLAP GRANO 80 4 1/2" (PARA METAL)  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
12352310
Siliconas8UnidadSILICONA TAPAGOTERA PARA TECHO COLOR GRIS (EQUIVALENTE A SOUDAL)   $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120 $ 30.120
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 15 CMS   $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.244 $ 13.244
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 2 1/2"  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
31191506
Discos abrasivos4UnidadBROCHA 4"  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.696
31191506
Discos abrasivos20UnidadDISCO CORTE 4 1/2" (PARA METAL)  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
31211604
Diluyentes para pinturas4LitroDILUYENTE ( FORMATO 1 LITRO)   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
Total Neto $ 200.211
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.040
TOTAL OC $ 238.251


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.