Orden de Compra. Nº4086-537-SE10 "MATERIALES DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-537-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna Maullín
Impuesto 17848,6
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEE HSIU-LI HSIEH
Razón Social LEE HSIU-LI HSIEH
R.U.T. 12.033.083-7
Sucursal LEE HSIU-LI HSIEH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101539
Armazones de cama, piezas o accesorios2UnidadMARQUEZA 1 PLAZA 1/2"  $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.980 $ 85.980
52121505
Almohadas4UnidadALMOHADAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
Total Neto $ 93.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.849
TOTAL OC $ 111.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.