|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4086-628-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DIESEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins 641 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 641 |
|
Comuna |
Maullín
|
|
Impuesto |
721361,34453702 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DAVCOM E.I.R.L. |
|
Razón Social |
DORIS ANDRADE VERA DISTRIB. DE COMBUST.SERV.AUTOMO
|
|
R.U.T. |
76.549.830-9 |
|
Sucursal |
DAVCOM E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 6000 | Unidad no definida | LITROS DE DIESEL | |
$ 633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.798.000
|
$ 3.796.639
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.796.639
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 721.361
|
|
$ 4.518.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.