Orden de Compra. Nº4086-643-CM20 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-643-CM20
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140590070 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna Maullín
Impuesto 96101,24
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social apro ltda. - Casa Matriz
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
GEL SANITIZANTE PARA MANOS ATTICA ALCOHOL 70% 1000 ML 9 UNIDADES8 (1674900) GEL SANITIZANTE PARA MANOS ATTICA ALCOHOL 70% 1000 ML 9 UNIDADES(1674900) GEL SANITIZANTE PARA MANOS ATTICA ALCOHOL 70% 1000 ML 9 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Maullín; O'HIGGINS 641 $ 32.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.960 $ 259.960
0
2239-5-LR19
ESCOBILLON VIRUTEX INTERIOR AZUL FIBRA SUAVE VTX PRO 12 UNIDADES4 (1638882) ESCOBILLON VIRUTEX INTERIOR AZUL FIBRA SUAVE VTX PRO 12 UNIDADES(1638882) ESCOBILLON VIRUTEX INTERIOR AZUL FIBRA SUAVE VTX PRO 12 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Maullín; O'HIGGINS 641 $ 18.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.856 $ 75.856
0
2239-5-LR19
JABÓN  ARENS FORMULA COBRE 5000 ML 4 UNIDADES4 (1674897) JABÓN  ARENS FORMULA COBRE 5000 ML 4 UNIDADES(1674897) JABÓN  ARENS FORMULA COBRE 5000 ML 4 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Maullín; O'HIGGINS 641 $ 36.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.980 $ 145.980
Total Neto $ 481.796
Descuento $ 0
Cargos $ 24.000
IVA  19  % $ 96.101
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 601.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.