Orden de Compra. Nº
4086-71-SE07
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MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maullin
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4086-71-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
INSUMOS DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
Proveniente de Licitación
4086-98-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Maullin
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
GASPAR DEL RIO 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Maullin
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Facturación
Bernardo O'Higgins 641
Comuna
-1
Impuesto
103578,5
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
rosa hernandez vera
R.U.T.
7.274.194-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
Lápiz pasta
CAJAS LAPICES DE PASTA NEGRO
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
Lápiz pasta
LAPICES DE PASTA AZUL
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
14111509
Artículos de escritorio
6
Unidad
Artículos de escritorio
PAQUETES DE POS IT
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14111509
Artículos de escritorio
4
Unidad
Artículos de escritorio
ROLLOS DE PAPEL PLOTTER
$ 6.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.320
$ 24.320
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Cartuchos de tinta
CARDTRIDGE BC-05
$ 21.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
Cartuchos de tinta
TONER Q2613A HP 1300
$ 78.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.630
$ 234.630
14111506
Papel para impresora (del computador)
3
Unidad
Papel para impresora (del computador)
CAJAS RESMA CARTA FOTOCOPIA
$ 21.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.700
$ 65.700
14111506
Papel para impresora (del computador)
5
Unidad
Papel para impresora (del computador)
CAJAS RESMAS DE OFICIO FOTOCOPIA
$ 25.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
44112002
Calendarios
30
Unidad
Calendarios
TACOS DE CALENDAIO 2007
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
Total Neto
$ 545.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.578
TOTAL OC
$ 648.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.