Orden de Compra. Nº4086-756-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-838-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-756-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-838-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna Maullín
Impuesto 162473,56
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Crispulo Lemus
Razón Social CRÍSPULO HERNÁN LEMUS BARRÍA
R.U.T. 11.252.013-9
Sucursal Crispulo Lemus
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3"  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS CHIPORRO 10 CM   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadLITRO DILUYENTE   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
30102212
Plancha de cinc15UnidadCUMBRERAS DE ZINC 30 DESARROLLO X 3 METROS.   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadGALON ANTICORROSIVO   $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.195 $ 83.195
30102304
Perfiles de acero6UnidadPERFILES COSTANERA ACERO 100X50X3 MM X 6 METROS.   $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.182 $ 262.182
30102304
Perfiles de acero4UnidadPERFILES ACERO 100X100X3 MM X 6 METROS.   $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.412 $ 329.412
Total Neto $ 855.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.474
TOTAL OC $ 1.017.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.