Orden de Compra. Nº4086-856-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-971-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4086-856-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-971-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004153 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641
Comuna Maullín
Impuesto 359243,64
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WAL CONSTRUCCIONES SPA
Razón Social WAL CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.711.471-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WAL CONSTRUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS POR 6 MESES, DEBE INCLUIR 8 PAPEL HIGIENICO POR MES. ADEMAS CONTENER LAVAMANOS Y CONSIDERAR LIMPIEZA 2 VECES POR SEMANA. PAGO DE SERVICIO SERÁ MENSUAL, PREVIO ENVIO DE LA FACTURA CON EL MONTO CORRESPONDIENTE AL COBRO DE ARRIENDO MENSUAL.  $ 1.890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.756 $ 1.890.756
Total Neto $ 1.890.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.244
TOTAL OC $ 2.250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.