Orden de Compra. Nº4087-106-SE08 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-106-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales varios de oficina
Proveniente de Licitación 4099-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna -1
Impuesto 71121,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaCartridge epson TO73120 negro $ 6.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240
44121802
Líquido corrector12UnidadLíquido correctorLapiz corrector $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaCARTRIDGE HP C6656 negro $ 9.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.710 $ 46.710
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaCartridge HP C6657 color $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
44121620
Dedo de Goma5UnidadDedo de GomaDedo de goma Nº 11 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 260
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12UnidadBarras de pegamento libres de ácidoAdhesivo en barra stic fix $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596 $ 4.596
43201811
DVD de lectura y escritura5UnidadDVD de lectura y escrituraPack DVD 8 GB $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorantesDesodorante ambiental $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.630 $ 11.630
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento30UnidadFundas para proteger del polvo al equipamientoFundas protectoras 10 un. carta $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630 $ 12.630
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento30UnidadFundas para proteger del polvo al equipamientoFundas protectoras 10 unid. oficio $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.770 $ 13.770
44121708
Marcadores12UnidadMarcadoresPlumon pizarra negro $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.724
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadNotas de papel autoadhesivoPos it chico amarillo $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadNotas de papel autoadhesivoPos it medianos amarillos $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraResma Carta $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraResma oficio $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.300 $ 86.300
Total Neto $ 374.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.122
TOTAL OC $ 445.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.