Orden de Compra. Nº4087-146-SE07 "compra materiales por convenio de servicio"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-146-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra compra materiales por convenio de servicio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de materiales por convenio de servicio
Proveniente de Licitación 4099-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna -1
Impuesto 51650,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta87017 $ 16.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.092 $ 65.092
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta17778 $ 18.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.036 $ 73.036
44122104
Clips para papel12UnidadClips para papel84803 $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPapel para fotocopiadora o impresora11520 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPapel para fotocopiadora o impresora17511 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260
14121812
Papel fotográfico8UnidadPapel fotográfico86832 $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.640
44121704
Lápiz pasta12UnidadLápiz pasta24441az $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
44121704
Lápiz pasta12UnidadLápiz pasta2444ing $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
44121704
Lápiz pasta12UnidadLápiz pasta2444irj $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
47131617
Mopas de polvo1UnidadMopas de polvo24114 $ 8.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.132 $ 8.132
12181501
Ceras sintéticas3UnidadCeras sintéticas84006rj $ 16.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.785 $ 49.785
Total Neto $ 271.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.651
TOTAL OC $ 323.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.