Orden de Compra. Nº4087-16-SE08 "compras por convenio de servicio"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-16-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2008
Nombre de la Orden de Compra compras por convenio de servicio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de materiales de oficina por convenio de suministro.
Proveniente de Licitación 4099-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna -1
Impuesto 32622,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121701
Portadocumentos150UnidadPortadocumentos17435 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCinta para empaquetar85525 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
53121701
Portadocumentos10UnidadPortadocumentos82586 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash6UnidadDispositivos de almacenamiento de memoria flash22508 $ 10.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.310 $ 62.310
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash6UnidadDispositivos de almacenamiento de memoria flash23790 $ 14.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.256 $ 86.256
44111518
Tarjeteros3UnidadTarjeteros11397 $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.683 $ 4.683
Total Neto $ 171.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.623
TOTAL OC $ 204.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.