Orden de Compra. Nº4087-196-SE12 "Cable "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-196-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Cable
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Francisco Costabal Echenique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078
Comuna María Pinto
Impuesto 46172,66
Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METACOM LTDA
Razón Social MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA
R.U.T. 79.521.910-2
Sucursal METACOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121630
Accesorios de cable2Unidad no definida2 caja de cable HB FTP 4 pares Cat 6 A unifilar azul  $ 121.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.014 $ 243.014
Total Neto $ 243.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.173
TOTAL OC $ 289.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.