Orden de Compra. Nº4087-372-SE11 "compras por convenio de servicio"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-372-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2011
Nombre de la Orden de Compra compras por convenio de servicio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Francisco Costabal Echenique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078
Comuna María Pinto
Impuesto 113397,2706
Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodeo ltda
Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA
R.U.T. 77.980.310-4
Sucursal rodeo ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaCOMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 20805-20700-20778-20239-20746.-  $ 146.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.046 $ 146.046
30111601
Cemento1Unidad no definidaCOMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 20821.-  $ 61.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.403 $ 61.403
Troncos1Unidad no definidaCOMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 20246.-  $ 45.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.143 $ 45.143
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaCOMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 20246.-  $ 8.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748 $ 8.748
Cemento1Unidad no definidaCOMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 21017.-  $ 133.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.672 $ 133.672
Cemento1Unidad no definidaCOMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 21017.-  $ 201.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.815 $ 201.815
Total Neto $ 596.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.397
TOTAL OC $ 710.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.