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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4087-516-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Admin. y Finanzas |
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Razón Social |
I.Municipalidad de María Pinto
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R.U.T. |
69.073.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.Francisco Costabal Echenique |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de María Pinto
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R.U.T. |
69.073.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda.Francisco Costabal Echenique |
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Comuna |
María Pinto
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Impuesto |
27390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda.Francisco Costabal Echenique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 10 | | (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339 | (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: Z203120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.880
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$ 144.880
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Total Neto
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$ 144.880
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Descuento
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$ 724
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.390
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 171.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.