Orden de Compra. Nº4087-518-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-518-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Francisco Costabal Echenique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique
Comuna María Pinto
Impuesto 5086
Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas7 (1006248 )ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO UNIDAD 1024248(1006248) ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: R200402; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.337 $ 8.337
44121618
2239-4-LP14
Tijeras3 (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios4 (1007282 )CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD 1025282(1007282) CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.624 $ 16.624
Total Neto $ 26.905
Descuento $ 135
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.086
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.