Orden de Compra. Nº4087-623-CM16 "Utiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-623-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Francisco Costabal Echenique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078
Comuna María Pinto
Impuesto 9857,01
Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.010 $ 19.010
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas4 (975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L 990385(975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L; Código: Z311490;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores8 (959000) GUANTES DE SEGURIDAD TRESSOR LATEX 100 UNIDADES 976000(959000) GUANTES DE SEGURIDAD TRESSOR LATEX 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.696 $ 19.696
47121801
2239-7-LP12
Plumeros4 (975495) PLUMERO VIRUTEX PVC ELECTROESTATICO PVC LARGO 990495(975495) PLUMERO VIRUTEX PVC ELECTROESTATICO PVC LARGO; Código: Z304024;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.308 $ 6.308
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos5 (1181750) VIRUTILLA VIRUTEX LANA OLLA GRANDE UNIDAD 1207816(1181750) VIRUTILLA VIRUTEX LANA OLLA GRANDE UNIDAD; Código: Z300810;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085 $ 2.085
Total Neto $ 51.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.857
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.