Orden de Compra. Nº
4087-75-SE08
"
compra de materiales por convenio de servicio
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4087-75-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
compra de materiales por convenio de servicio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
compra de materiales construccion por convenio de servicio
Proveniente de Licitación
4099-32-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Admin. y Finanzas
Razón Social
I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Facturación
Av. Francisco Costabal 78
Comuna
-1
Impuesto
39913,49
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA
R.U.T.
77.980.310-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra de materiales segun solicitud nº 11397
$ 10.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.067
$ 10.067
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra segun solicitud nº 13485
$ 17.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.933
$ 17.933
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra segun solicitud nº 13486
$ 7.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.227
$ 7.227
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra segun solicitud nº 13491
$ 76.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.101
$ 76.101
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra segun solicitud nº 13493
$ 28.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.765
$ 28.765
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compras segun solicitud nº 13501
$ 3.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.597
$ 3.597
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra de materiales segun solicitud nº 13497
$ 21.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.681
$ 21.681
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra segun solicitud nº 13494
$ 26.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.884
$ 26.884
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Grapas de ferretería
compra de materiales segun solicitud nº 13495
$ 17.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.816
$ 17.816
Total Neto
$ 210.071
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.913
TOTAL OC
$ 249.984
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.