Orden de Compra. Nº4087-85-SE07 "compra de materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-85-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2007
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de meteriales de oficina, por convenio de servicio
Proveniente de Licitación 4099-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna -1
Impuesto 37890,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta19039 $ 14.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.152 $ 59.152
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLibros o cuadernos de registro11410m7 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCinta para empaquetar11979 $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta19038 $ 14.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.796 $ 57.796
44122008
Divisores con uñetas30UnidadDivisores con uñetas99647 $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530
44121802
Líquido corrector12UnidadLíquido corrector99778 $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
44111509
Portalápiz5UnidadPortalápiz11005 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
43202004
Disquetes10UnidadDisquetes62191 $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.470 $ 9.470
44122103
Corchetes10UnidadCorchetes13495 $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpetas para archivos12266gr $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122008
Divisores con uñetas10UnidadDivisores con uñetas12320 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
Total Neto $ 199.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.891
TOTAL OC $ 237.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.