Orden de Compra. Nº
4087-85-SE07
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compra de materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4087-85-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
compra de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
compra de meteriales de oficina, por convenio de servicio
Proveniente de Licitación
4099-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Admin. y Finanzas
Razón Social
I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T.
69.073.300-5
Dirección de Facturación
Av. Francisco Costabal 78
Comuna
-1
Impuesto
37890,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartuchos de tinta
19039
$ 14.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.152
$ 59.152
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
Libros o cuadernos de registro
11410m7
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.390
$ 2.390
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Cinta para empaquetar
11979
$ 3.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartuchos de tinta
19038
$ 14.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.796
$ 57.796
44122008
Divisores con uñetas
30
Unidad
Divisores con uñetas
99647
$ 651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.530
$ 19.530
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
Líquido corrector
99778
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.856
44111509
Portalápiz
5
Unidad
Portalápiz
11005
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
43202004
Disquetes
10
Unidad
Disquetes
62191
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.470
$ 9.470
44122103
Corchetes
10
Unidad
Corchetes
13495
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
Carpetas para archivos
12266gr
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44122008
Divisores con uñetas
10
Unidad
Divisores con uñetas
12320
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.940
$ 1.940
Total Neto
$ 199.424
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.891
TOTAL OC
$ 237.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.