Orden de Compra. Nº4087-9-SE08 "compra materiales por convenio de suministro"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de María Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4087-9-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2008
Nombre de la Orden de Compra compra materiales por convenio de suministro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de materiales de oficina por convenio de suministro.
Proveniente de Licitación 4099-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Admin. y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de María Pinto
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna -1
Impuesto 36844,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones6UnidadJabones12499 $ 2.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.404 $ 16.404
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes domésticos83094 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tinta15636 $ 11.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.198 $ 23.198
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tinta15635 $ 11.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.198 $ 23.198
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadPapel para fotocopiadora o impresora17511 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.520 $ 34.520
44122103
Corchetes10UnidadCorchetes83821 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
23141703
Máquinas clavadoras de cuero2UnidadMáquinas clavadoras de cuero88971 $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
53121701
Portadocumentos100UnidadPortadocumentos82586 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tinta11821 $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadNotas de papel autoadhesivo16151 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas para archivos12262az $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
43201808
CD de sólo lectura10TarroCD de sólo lectura16344 $ 2.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.660 $ 25.660
Total Neto $ 193.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.845
TOTAL OC $ 230.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.