Orden de Compra. Nº
4088-1012-SE13
"
ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LOMAS LA TERCERA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1012-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LOMAS LA TERCERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
7854,6
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
CONFORT 50 MTS 48 UNIDADES
$ 13.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑOS DE SACUDIR
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON OJAL REFORZADO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
2
Unidad no definida
CIF CLORO GEL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad no definida
CERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad no definida
CIF CREMA 750ML
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47121605
Limpiadores de suelo
2
Unidad no definida
LIMPIA PISOS POETT
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
12161803
Aerosoles
3
Unidad no definida
LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad no definida
SACHET CERA NUGGET ROJA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
47131615
Escobillones
1
Unidad no definida
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA GRANDE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad no definida
SACHET CERA CREMA AMARILLA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS GLASSEX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 41.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.855
TOTAL OC
$ 49.195
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.