Orden de Compra. Nº4088-1012-SE13 "ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LOMAS LA TERCERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1012-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LOMAS LA TERCERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 7854,6
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaCONFORT 50 MTS 48 UNIDADES  $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑOS DE SACUDIR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON OJAL REFORZADO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2Unidad no definidaCIF CLORO GEL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definidaCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaCIF CREMA 750ML  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47121605
Limpiadores de suelo2Unidad no definidaLIMPIA PISOS POETT  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12161803
Aerosoles3Unidad no definidaLYSOL AEROSOL DESINFECTANTE  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definidaSACHET CERA NUGGET ROJA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131615
Escobillones1Unidad no definidaESCOBILLON DOÑA CLORINDA GRANDE  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8Unidad no definidaSACHET CERA CREMA AMARILLA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS GLASSEX  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 41.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.855
TOTAL OC $ 49.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.