Orden de Compra. Nº4088-1030-SE14 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE HUIMEO (REVITALIZACION)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1030-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE HUIMEO (REVITALIZACION)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 235310,63
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo40Unidad no definidaCAJAS DE CERAMICA 30X30 AUTODESLIZANTE GRIS (VULCANO GRIS 1,95 M2 )  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.560 $ 228.560
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad no definidaTINETAS DE ESMALTE AL AGUA BLANCO DYNAL   $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.142 $ 257.142
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaTINETAS AMARILLO OGRE DYNAL   $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.714 $ 85.714
30171504
Puertas de madera6Unidad no definidaPUERTAS TABLADA 85X2 METROS   $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.772
30151804
Chapas para esquinas6Unidad no definidaCHAPAS POLI # 14202 C/LLAVE Y SEGURO   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
39121501
Interruptores de seguridad6Unidad no definidaINTERRUPTORES SIMPLE EMBUTIDOS   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.038 $ 4.038
27111704
Enchufes4Unidad no definidaENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.036
46171505
Llaves12Unidad no definidaLLAVES CAMPANA DUCHA NILSA "NIBSA"   $ 10.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.528 $ 123.528
30111601
Cemento10Unidad no definidaBOLSAS DE CEMENTO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8Unidad no definidaPAPELEROS DE ACERO INOXIDABLES (5 LTS)  $ 4.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.984 $ 36.984
31241704
Espejos sin revestimiento2Unidad no definidaESPEJOS DE 1X1 METRO   $ 19.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.658 $ 38.658
31241704
Espejos sin revestimiento1Unidad no definidaESPEJOS DE 1X1 METRO   $ 18.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.645 $ 18.645
Total Neto $ 1.238.477
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.311
TOTAL OC $ 1.473.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.