Orden de Compra. Nº
4088-1030-SE14
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MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE HUIMEO (REVITALIZACION)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1030-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE HUIMEO (REVITALIZACION)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
235310,63
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo
40
Unidad no definida
CAJAS DE CERAMICA 30X30 AUTODESLIZANTE GRIS (VULCANO GRIS 1,95 M2 )
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.560
$ 228.560
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad no definida
TINETAS DE ESMALTE AL AGUA BLANCO DYNAL
$ 42.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.142
$ 257.142
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
TINETAS AMARILLO OGRE DYNAL
$ 42.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.714
$ 85.714
30171504
Puertas de madera
6
Unidad no definida
PUERTAS TABLADA 85X2 METROS
$ 55.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.772
$ 332.772
30151804
Chapas para esquinas
6
Unidad no definida
CHAPAS POLI # 14202 C/LLAVE Y SEGURO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
39121501
Interruptores de seguridad
6
Unidad no definida
INTERRUPTORES SIMPLE EMBUTIDOS
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.038
$ 4.038
27111704
Enchufes
4
Unidad no definida
ENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.036
$ 4.036
46171505
Llaves
12
Unidad no definida
LLAVES CAMPANA DUCHA NILSA "NIBSA"
$ 10.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.528
$ 123.528
30111601
Cemento
10
Unidad no definida
BOLSAS DE CEMENTO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.770
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
8
Unidad no definida
PAPELEROS DE ACERO INOXIDABLES (5 LTS)
$ 4.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.984
$ 36.984
31241704
Espejos sin revestimiento
2
Unidad no definida
ESPEJOS DE 1X1 METRO
$ 19.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.658
$ 38.658
31241704
Espejos sin revestimiento
1
Unidad no definida
ESPEJOS DE 1X1 METRO
$ 18.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.645
$ 18.645
Total Neto
$ 1.238.477
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 235.311
TOTAL OC
$ 1.473.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.