Orden de Compra. Nº
4088-1036-SE16
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ADQUIRIR ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y ENSEÑANZA PARA LA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1036-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y ENSEÑANZA PARA LA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
4120,91
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
4
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL VOLANTIN COLOR LILA
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288
$ 288
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.905
$ 7.905
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad no definida
TACOS DE COLORES
$ 363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.089
$ 1.089
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad no definida
SCOCH
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332
$ 332
60123001
Figuras de goma Eva
2
Unidad no definida
GOMA EVA CON GLITER
$ 1.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.026
$ 2.026
44121706
Lápices de madera
2
Unidad no definida
PORTAMINA
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
44111808
Regla T
3
Unidad no definida
REGLAS 30 CM
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426
$ 426
44111810
Escuadras
3
Unidad no definida
ESCUADRA
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576
$ 576
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad no definida
CUADERNOS COLLAGE
$ 784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.840
$ 7.840
31201515
Cintas de papel
1
Unidad no definida
CINTA PAPEL DE REGALO COLOR VERDE
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87
$ 87
Total Neto
$ 21.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.121
TOTAL OC
$ 25.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.