Orden de Compra. Nº4088-1047-SE13 "ADQUIRIR MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1047-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 10716
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros10Unidad no definidaSOMBREROS DE FIESTA LA TIRANA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTON FORRADO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
60121236
Pinceles4Unidad no definidaPINCELES N° 6  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaPLIEGO CARTON PIEDRA   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaPLIEGO PAPEL VOLANTIN COLOR LILA  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso25Unidad no definidaPLIEGO PAPEL CREPE COLOR CAFE   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39111517
Velas de Cera1Unidad no definidaVELA GRANDE  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 56.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.716
TOTAL OC $ 67.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.