Orden de Compra. Nº
4088-1069-SE16
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MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELABODEGA. PIE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1069-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELABODEGA. PIE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
19293,93
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad no definida
CINTA MASKING 36X40
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.230
$ 8.230
41111604
Reglas
10
Unidad no definida
REGLAS 30 CM
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
44111806
Transportadores
10
Unidad no definida
TRANSPORTADOR
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 770
$ 770
23101502
Perforadoras
2
Unidad no definida
PERFORADORA MEDIANA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
REMAS TAMAÑO CARTA
$ 2.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.520
$ 27.520
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad no definida
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 3.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.265
$ 16.265
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
RESMAS DE COLORES
$ 2.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.544
$ 4.544
44121708
Marcadores
24
Unidad no definida
PLUMON PARA PIZARRA
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.096
$ 6.096
23101502
Perforadoras
3
Unidad no definida
PERFORADORA GRANDE
$ 5.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.822
$ 15.822
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER
$ 1.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.130
$ 10.130
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA ESPAÑOLA
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.070
$ 7.070
Total Neto
$ 101.547
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.294
TOTAL OC
$ 120.841
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.