Orden de Compra. Nº4088-1069-SE16 "MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELABODEGA. PIE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1069-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELABODEGA. PIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 19293,93
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección10Unidad no definidaCINTA MASKING 36X40  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.230 $ 8.230
41111604
Reglas10Unidad no definidaREGLAS 30 CM   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
44111806
Transportadores10Unidad no definidaTRANSPORTADOR   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
23101502
Perforadoras2Unidad no definidaPERFORADORA MEDIANA   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaREMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.265 $ 16.265
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad no definidaRESMAS DE COLORES   $ 2.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.544 $ 4.544
44121708
Marcadores24Unidad no definidaPLUMON PARA PIZARRA   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.096 $ 6.096
23101502
Perforadoras3Unidad no definidaPERFORADORA GRANDE   $ 5.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.822 $ 15.822
60123001
Figuras de goma Eva10Unidad no definidaGOMA EVA GLITTER   $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.130 $ 10.130
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA ESPAÑOLA   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
Total Neto $ 101.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.294
TOTAL OC $ 120.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.