Orden de Compra. Nº4088-1075-SE14 "MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1075-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA ESPERANZA PLAN (PIE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 29025,73
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141604
Papel usado10Unidad no definidaPAPEL ENTRETENIDO  $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.170 $ 8.170
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash4Unidad no definidaPENDRIVE 8 GB  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
44121706
Lápices de madera6Unidad no definidaLAPIZ PORTAMINAS  $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864 $ 864
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaHOJAS RESMA DE CARTA  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
44121904
Rellenos de tinta2Unidad no definidaTAMPON HUELLERO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE S-980 METALICA  $ 3.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.898 $ 6.898
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definidaCUADERNO CALIGRAFIX 1°  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
14111526
Blocs para mensajes telefónicos5Unidad no definidaCUADERNO CALIGRAFIX 2°  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
14111526
Blocs para mensajes telefónicos5Unidad no definidaCUADERNO CALIGRAFIX 3°  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
14111514
Bloques para mensajes5Unidad no definidaCUADERNO CALIGRAFIX 4°  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ BOLIGRAFO AZUL  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20Unidad no definidaLAPIZ BOLIGRAFO NEGRO  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5Unidad no definidaCAJA PARA ARCHIVO  $ 2.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.075 $ 12.075
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaSCOTCH GRANDE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44111616
Separadores de talones10Unidad no definidaSEPARADORES DE HOJA CARTA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 152.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.026
TOTAL OC $ 181.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.