Orden de Compra. Nº4088-1077-SE18 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA EL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1077-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 63476,15
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios48Unidad no definidaPLUMON PIZARRA NEGRO  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
53141501
Alfileres rectos4Unidad no definidaCAJA DE ALFILERES  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432 $ 1.432
14111532
Juegos de papel surtido20Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINAS BLANCA  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111532
Juegos de papel surtido20Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA AMARILLAS  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
44121802
Líquido corrector48Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.032 $ 52.032
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaRESMA OFICIO COLOR  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaRESMA CARTA COLOR  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.997 $ 8.997
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERAS ZIGZAG  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaACOCLIP PARA CARPETAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERAS GRANDES  $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNO DE EXPERIMENTO (CIENCIAS)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNOS DE CALIGRAFIA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
14111532
Juegos de papel surtido20Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA ROJA  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111532
Juegos de papel surtido20Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINA VERDE  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111532
Juegos de papel surtido20Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINAS AZUL  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
44121708
Marcadores60Unidad no definidaLAPIZ GEL AZUL - NEGRO (MARCADORES DIFERENTES COLORES)  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
31201517
Cinta para empaquetar72Unidad no definidaSCOTCH CHICO  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328
Total Neto $ 334.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.476
TOTAL OC $ 397.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.