Orden de Compra. Nº
4088-1077-SE18
"
COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA EL CARMEN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1077-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA EL CARMEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
63476,15
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
48
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
53141501
Alfileres rectos
4
Unidad no definida
CAJA DE ALFILERES
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.432
$ 1.432
14111532
Juegos de papel surtido
20
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINAS BLANCA
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
14111532
Juegos de papel surtido
20
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINA AMARILLAS
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
44121802
Líquido corrector
48
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.032
$ 52.032
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
RESMA OFICIO COLOR
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
RESMA CARTA COLOR
$ 2.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.997
$ 8.997
44121618
Tijeras
10
Unidad no definida
TIJERAS ZIGZAG
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
44122104
Clips para papel
2
Unidad no definida
ACOCLIP PARA CARPETAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121618
Tijeras
10
Unidad no definida
TIJERAS GRANDES
$ 2.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.990
$ 24.990
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad no definida
CUADERNO DE EXPERIMENTO (CIENCIAS)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad no definida
CUADERNOS DE CALIGRAFIA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
14111532
Juegos de papel surtido
20
Unidad no definida
PLIEGOS CARTULINA ROJA
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
14111532
Juegos de papel surtido
20
Unidad no definida
PLIEGOS DE CARTULINA VERDE
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
14111532
Juegos de papel surtido
20
Unidad no definida
PLIEGOS DE CARTULINAS AZUL
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
44121708
Marcadores
60
Unidad no definida
LAPIZ GEL AZUL - NEGRO (MARCADORES DIFERENTES COLORES)
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.940
$ 35.940
31201517
Cinta para empaquetar
72
Unidad no definida
SCOTCH CHICO
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.328
$ 14.328
Total Neto
$ 334.085
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.476
TOTAL OC
$ 397.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.