Orden de Compra. Nº4088-1101-SE12 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1101-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna *
Impuesto 27259,49
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOSFACTURAR A:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI
RUT:  69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMAS DE PAPEL TAM. CARTA  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadRESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO  $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.140 $ 12.140
44121712
Recambios para marcadores5UnidadCAJA DE PLUMON PIZARRA  $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.325 $ 24.325
44122103
Corchetes2UnidadCOCHETERA COLON  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS ZIG-ZAG GRANDE  $ 6.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.788 $ 19.788
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA MASKIN  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201512
Cinta Transparente5UnidadSCOTCH CHICO ANCHO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRES AMERICANOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
44122103
Corchetes2UnidadCAJA DE CORCHETES 23-8  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ MINA FABER CASTELL  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201603
Gomas30UnidadGOMAS DE BORRAR FACTIS  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR OFICIO TORRE  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS PLÁSTICAS CON ACOCLIPS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
41111604
Reglas10UnidadREGLAS METÁLICAS 30 CM.  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30UnidadPEGAMENTO STICK FIX ARTEL 35 GRS.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA BIC  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111509
Artículos de papelería50UnidadHOJAS DE PAPEL HILADO CARTA (BLANCO Y BEIGE, 25 C/U)  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.740
Total Neto $ 143.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.259
TOTAL OC $ 170.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.