Orden de Compra. Nº
4088-1101-SE12
"
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1101-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-555 LAS MERCEDES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
*
Impuesto
27259,49
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REQUISITOS
FACTURAR A:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI
RUT: 69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.600
$ 22.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.140
$ 12.140
44121712
Recambios para marcadores
5
Unidad
CAJA DE PLUMON PIZARRA
$ 4.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.325
$ 24.325
44122103
Corchetes
2
Unidad
COCHETERA COLON
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERAS ZIG-ZAG GRANDE
$ 6.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.788
$ 19.788
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
CINTA MASKIN
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
SCOTCH CHICO ANCHO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
SOBRES AMERICANOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
44122103
Corchetes
2
Unidad
CAJA DE CORCHETES 23-8
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
44121706
Lápices de madera
30
Unidad
LAPIZ MINA FABER CASTELL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31201603
Gomas
30
Unidad
GOMAS DE BORRAR FACTIS
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO TORRE
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS PLÁSTICAS CON ACOCLIPS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLAS METÁLICAS 30 CM.
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.470
$ 7.470
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
30
Unidad
PEGAMENTO STICK FIX ARTEL 35 GRS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ PASTA BIC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
HOJAS DE PAPEL HILADO CARTA (BLANCO Y BEIGE, 25 C/U)
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.740
Total Neto
$ 143.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.259
TOTAL OC
$ 170.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.