Orden de Compra. Nº
4088-1103-SE15
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MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMA DE VASQUEZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1103-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMA DE VASQUEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
5536,6
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE OJAL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111703
Toallas de papel
5
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
14111705
Servilletas de papel
12
Unidad no definida
PAQUETE DE SERVILLETA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
PAQUETE DE CONFOR
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131603
Esponjas
3
Unidad no definida
PAÑO ESPONJA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
47131603
Esponjas
2
Unidad no definida
ESPONJA ACANALADA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
52121604
Mantel de mesa
3
Unidad no definida
MANTEL COCINA 40X60
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad no definida
PAQUETE VIRUTILLA FINA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
LITROS DE CLORO
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
12141901
Cloro Cl
2
Unidad no definida
LITROS DE CLORO GEL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
OMO MEDIANO 800 GRS
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LITROS DE LAVALOZA QUIX
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 29.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.537
TOTAL OC
$ 34.677
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.