Orden de Compra. Nº4088-1103-SE15 "MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMA DE VASQUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1103-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO INTERNADO LOMA DE VASQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 5536,6
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaTRAPERO DOBLE OJAL   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaTOALLA NOVA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70X90   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
14111705
Servilletas de papel12Unidad no definidaPAQUETE DE SERVILLETA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPAQUETE DE CONFOR   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131603
Esponjas3Unidad no definidaPAÑO ESPONJA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
47131603
Esponjas2Unidad no definidaESPONJA ACANALADA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
52121604
Mantel de mesa3Unidad no definidaMANTEL COCINA 40X60  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47121812
Raspadores de limpieza2Unidad no definidaPAQUETE VIRUTILLA FINA   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaLITROS DE CLORO  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidaLITROS DE CLORO GEL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaOMO MEDIANO 800 GRS  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLITROS DE LAVALOZA QUIX   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 29.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.537
TOTAL OC $ 34.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.