Orden de Compra. Nº4088-1108-SE14 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA SEXTA SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1108-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA SEXTA SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 18866,62
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector
Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR
R.U.T. 13.505.087-3
Sucursal Hector
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad no definidaSILICONA EN BARRA  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
14111606
Papel artístico o papel Kraft102Unidad no definidaCARTULINA ROJA  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830 $ 16.830
14111606
Papel artístico o papel Kraft10Unidad no definidaCARTULINA VERDE  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
60121111
Cartulina de sulfito102Unidad no definidaCARTULINA AZUL  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830 $ 16.830
39101613
ampolletas infrarrojas102Unidad no definidaCARTULINA BLANCA  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830 $ 16.830
46101504
Pistolas2Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA  $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.058 $ 4.058
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA PLATEADA  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA DORADA  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
53141502
Alfileres de gancho150Unidad no definidaALFILER DE GANCHO CHICO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 99.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.867
TOTAL OC $ 118.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.