Orden de Compra. Nº
4088-1108-SE14
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MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA SEXTA SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1108-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA LA SEXTA SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
18866,62
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hector
Razón Social
HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR
R.U.T.
13.505.087-3
Sucursal
Hector
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad no definida
SILICONA EN BARRA
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
14111606
Papel artístico o papel Kraft
102
Unidad no definida
CARTULINA ROJA
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.830
$ 16.830
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad no definida
CARTULINA VERDE
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
60121111
Cartulina de sulfito
102
Unidad no definida
CARTULINA AZUL
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.830
$ 16.830
39101613
ampolletas infrarrojas
102
Unidad no definida
CARTULINA BLANCA
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.830
$ 16.830
46101504
Pistolas
2
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
$ 2.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.058
$ 4.058
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
CARTULINA PLATEADA
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
CARTULINA DORADA
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
53141502
Alfileres de gancho
150
Unidad no definida
ALFILER DE GANCHO CHICO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 99.298
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.867
TOTAL OC
$ 118.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.