Orden de Compra. Nº4088-1121-SE13 "ADQUISICION MAT. ASEO ESC . F-536 PAINE P.I.E"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1121-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. ASEO ESC . F-536 PAINE P.I.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 7018,6
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel12Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 8 UNIDADES   $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABONES LIQUIDO DE 500 ML   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131816
Desodorantes6Unidad no definidaDESINFECTANTE DE AMBIENTE AEROSOL   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131615
Escobillones3Unidad no definidaESCOBILLONES   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definidaLIQUIDO PARA PISO POETT  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47121802
Removedores4Unidad no definidaCERAS EN CREMA ROJA DE 500 GRS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definidaCLORO GEL DE 1 LITRO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131611
Palas para basura2Unidad no definidaPALAS DE ASEO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 36.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.019
TOTAL OC $ 43.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.