Orden de Compra. Nº
4088-1121-SE13
"
ADQUISICION MAT. ASEO ESC . F-536 PAINE P.I.E
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1121-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MAT. ASEO ESC . F-536 PAINE P.I.E
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
7018,6
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
12
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
14111704
Papel higiénico
3
Unidad no definida
PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 8 UNIDADES
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABONES LIQUIDO DE 500 ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47131816
Desodorantes
6
Unidad no definida
DESINFECTANTE DE AMBIENTE AEROSOL
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad no definida
LIQUIDO PARA PISO POETT
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47121802
Removedores
4
Unidad no definida
CERAS EN CREMA ROJA DE 500 GRS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad no definida
CLORO GEL DE 1 LITRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
PALAS DE ASEO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
Total Neto
$ 36.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.019
TOTAL OC
$ 43.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.