Orden de Compra. Nº
4088-1136-SE17
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MATERIALES MANTENCION Y REPARACION INMUEBLE D.A.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1136-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCION Y REPARACION INMUEBLE D.A.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
13427,68
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101716
Estaño
1
Unidad no definida
CARRETE SOLDADURA ESTAÑO
$ 8.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.236
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad no definida
TEE BRONCE 1" S-S
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
GALON DILUYENTE 5 LITROS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
FRASCO VINILIT CON BROCHA
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TIRA PVC 110 6 METROS
$ 7.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.269
$ 7.269
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
GALON ANTICORROSIVO COLOR AZUL
$ 13.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.529
$ 13.529
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso
2
Unidad no definida
SACO PINTA CAL 25 KILOS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
41115608
Electrodo selectivo de iones
3
Unidad no definida
KILOS ELECTRODO 6011 1/8
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
31211603
Pintura secante
1
Unidad no definida
GALON IMPERMEABILIZANTE
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
Total Neto
$ 70.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.428
TOTAL OC
$ 84.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.