Orden de Compra. Nº4088-1136-SE17 "MATERIALES MANTENCION Y REPARACION INMUEBLE D.A.E."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1136-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REPARACION INMUEBLE D.A.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 13427,68
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101716
Estaño1Unidad no definidaCARRETE SOLDADURA ESTAÑO  $ 8.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
27121704
Uniones Hidráulicas3Unidad no definidaTEE BRONCE 1" S-S  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaGALON DILUYENTE 5 LITROS  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaFRASCO VINILIT CON BROCHA  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaTIRA PVC 110 6 METROS  $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.269 $ 7.269
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaGALON ANTICORROSIVO COLOR AZUL  $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.529 $ 13.529
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso2Unidad no definidaSACO PINTA CAL 25 KILOS  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
41115608
Electrodo selectivo de iones3Unidad no definidaKILOS ELECTRODO 6011 1/8  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211603
Pintura secante1Unidad no definidaGALON IMPERMEABILIZANTE   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
Total Neto $ 70.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.428
TOTAL OC $ 84.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.