Orden de Compra. Nº4088-1139-SE14 "MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO C-29 INTEGRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1139-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO C-29 INTEGRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 65856,85
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaRESMA PAPEL CANSON OFICIO BLANCO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050
14111610
Cartulina25Unidad no definidaCARPETA CARTULINA METALICA  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.225 $ 25.225
14111525
Papel multiuso1500Unidad no definidaPAPEL LUSTRE 10*10  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 250 FRASCO  $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
14111606
Papel artístico o papel Kraft100Unidad no definidaPLIEGOS DE PAPEL KRAFT  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 346.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.857
TOTAL OC $ 412.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.