Orden de Compra. Nº
4088-1140-SE18
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ASEO SALA CUNA LONGAVI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1140-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
113188,7
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131503
Cepillos de dientes
72
Unidad no definida
CEPILLOS DE DIENTES INFANTILES
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.880
$ 56.880
14111704
Papel higiénico
60
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.400
$ 119.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
10
Unidad no definida
BOTELLAS DE ALCOHOL DE 1 LT.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
42141501
Algodoneras o fibra
15
Unidad no definida
PAQUETES DE ALGODÓN GRANDE
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.350
$ 25.350
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
LIMPIADOR LIQUIDO POET AROMA SOLO PARA TI
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS CAMISETA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRÚRGICOS 100 UNIDADES
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.900
$ 31.900
53131608
Jabones
15
Unidad no definida
JABON LIQUIDO DE 1 LITRO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
ROLLOS TOALLA ABSORBENTE INDUSTRIAL
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 70 X 90
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 90 X 110
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
Total Neto
$ 595.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.189
TOTAL OC
$ 708.919
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.