Orden de Compra. Nº4088-1140-SE18 "ASEO SALA CUNA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1140-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 113188,7
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes72Unidad no definidaCEPILLOS DE DIENTES INFANTILES  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880
14111704
Papel higiénico60Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10Unidad no definidaBOTELLAS DE ALCOHOL DE 1 LT.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42141501
Algodoneras o fibra15Unidad no definidaPAQUETES DE ALGODÓN GRANDE  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaLIMPIADOR LIQUIDO POET AROMA SOLO PARA TI  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
24111503
Bolsas de plástico15Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS CAMISETA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaCAJAS GUANTES QUIRÚRGICOS 100 UNIDADES  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
53131608
Jabones15Unidad no definidaJABON LIQUIDO DE 1 LITRO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaROLLOS TOALLA ABSORBENTE INDUSTRIAL  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS BASURA 70 X 90  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaPAQUETES BOLSAS BASURA 90 X 110  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 595.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.189
TOTAL OC $ 708.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.