Orden de Compra. Nº4088-118-SE15 "MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA EL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-118-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 32338
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos30Unidad no definidaBOTELLAS DE POET   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaESCOBILLONES EXTERIOR GRANDE   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS LIMPIA MESA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131801
Limpiadores de suelos6Unidad no definidaVIRUTILLA FINA MEDIANA   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaDETERGENTE DE 1 KILO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES LIQUIDO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121806
Escurridor de trapero30Unidad no definidaTRAPEROS DE PISO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12141901
Cloro Cl14Unidad no definidaBIDONES DE CLORO DE 2 LITROS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 170.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.338
TOTAL OC $ 202.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.