Orden de Compra. Nº4088-1195-SE13 "ADQUISICION MAT. ASEO ESCUELA E-534 LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1195-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. ASEO ESCUELA E-534 LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 8835
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos1Unidad no definidaCAJA DE 12 UNIDADES LIMPIA PISOS 900 CC POETT   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
12191501
Solventes aromáticos6Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL AROM  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131603
Esponjas6Unidad no definidaESPONJA ACANALADA BONOBRIL VIRUTEX   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaCAJA DE 15 UNIDADES CLORO CLORINDA 1 LTRS  $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGUANTES DE ASEO VIRUTEX TALLA M   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47121802
Removedores4Unidad no definidaPUREX PERLACLOR   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO DE SACUDIR 40X45 CM   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 46.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.835
TOTAL OC $ 55.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.