Orden de Compra. Nº4088-12-SE13 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-12-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 27760,102
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 VIRUTEX  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53131624
Toallitas húmedas5UnidadTOALLITAS HUMEDAS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA 750 GRS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
30201903
Unidades dentales8UnidadPASTA DENTAL INFANTIL  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
53131628
Shampoo4UnidadSHAMPOO LAUNOL 60 ML  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2UnidadMASCARILLA DESECHABLE  $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306
42132205
Guantes quirúrgicos5UnidadGUANTES QUIRURGICOS TALLA M  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
53131606
Desodorantes3UnidadLYSOFORM AEROSOL  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
51241204
Ácido bórico3UnidadDICLOFENACO EN CREMA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
30201903
Unidades dentales2UnidadPASTA LASSAR  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111704
Papel higiénico48UnidadHIGIENICO CONFORT 50 MTS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111705
Servilletas de papel60UnidadSERVILLETAS ABOLENGO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53131609
Protector solar2UnidadBLOQUEADOR SOLAR RAYITO DE SOL  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
51241204
Ácido bórico5UnidadCREMA HUMECTANTE SIMONDS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111703
Toallas de papel48UnidadTOALLA NOVA CLASICA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
30201903
Unidades dentales2UnidadCEPILLO COLGATE INFANTIL X 12 UND  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 146.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.760
TOTAL OC $ 173.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.