Orden de Compra. Nº
4088-12-SE13
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-12-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-01-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
27760,102
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 VIRUTEX
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
53131624
Toallitas húmedas
5
Unidad
TOALLITAS HUMEDAS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CREMA 750 GRS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
30201903
Unidades dentales
8
Unidad
PASTA DENTAL INFANTIL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
53131628
Shampoo
4
Unidad
SHAMPOO LAUNOL 60 ML
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
2
Unidad
MASCARILLA DESECHABLE
$ 1.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.306
$ 3.306
42132205
Guantes quirúrgicos
5
Unidad
GUANTES QUIRURGICOS TALLA M
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
53131606
Desodorantes
3
Unidad
LYSOFORM AEROSOL
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
51241204
Ácido bórico
3
Unidad
DICLOFENACO EN CREMA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
PASTA LASSAR
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
HIGIENICO CONFORT 50 MTS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
14111705
Servilletas de papel
60
Unidad
SERVILLETAS ABOLENGO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
53131609
Protector solar
2
Unidad
BLOQUEADOR SOLAR RAYITO DE SOL
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
51241204
Ácido bórico
5
Unidad
CREMA HUMECTANTE SIMONDS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111703
Toallas de papel
48
Unidad
TOALLA NOVA CLASICA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
CEPILLO COLGATE INFANTIL X 12 UND
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
Total Neto
$ 146.106
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.760
TOTAL OC
$ 173.866
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.