Orden de Compra. Nº4088-1205-SE12 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1205-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 62035
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101518
Talco10UnidadTALCO NIÑO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
53131608
Jabones20UnidadJABON LIQUIDO SIMONS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111703
Toallas de papel150UnidadTOALLA NOVA CLASICA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111701
Papel facial10UnidadTOALLITAS HUMEDAS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO GIGANTE   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
24111503
Bolsas de plástico3UnidadBOLSAS CAMISETAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52121602
Servilletas50UnidadSERVILLETAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
51241204
Ácido bórico10UnidadHIPOGLOS 72 GRS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111704
Papel higiénico100UnidadHIGIENICO CONFORT 50 MTS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑOS SPONGI VIRUTEX  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMA 750 GRS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31211910
Mitones10UnidadGUANTES QUIRURGICOS  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
11121802
Algodón40UnidadALGODON PRENSADO 250 GRS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS DURACELL AAA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS DURACELL AA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 326.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.035
TOTAL OC $ 388.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.