Orden de Compra. Nº
4088-1238-SE12
"
MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1238-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
48737,47
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REQUISITOS
FACTURAR A:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI
RUT: 69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141607
Separadores de cartón
50
Unidad
SEPARADORES PLASTICOS TAM. OFICIO VINILICO
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.750
$ 40.750
55121618
Fundas de etiquetas
50
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAM. OFICIO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
55121618
Fundas de etiquetas
50
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAM. CARTA
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADORES DE PALANCA TAM. OFICIO
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.460
$ 16.460
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
CAJA DE STICK FIX DE 35 GR.
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
44121506
Sobres estándar
1
Unidad
PAQUETE DE SOBRES TAM. MEDIA OFICIO
$ 1.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.974
$ 1.974
44121506
Sobres estándar
1
Unidad
PAQUETE DE SOBRES TAM. OFICIO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
44121506
Sobres estándar
1
Unidad
PAQUETES DE SOBRES SACO
$ 4.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.873
$ 4.873
43201808
CD de sólo lectura
2
Unidad
CAJA DE CD DE 50 U.
$ 6.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.604
$ 12.604
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA
$ 22.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.050
$ 113.050
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad
CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO
$ 24.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
Total Neto
$ 256.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.737
TOTAL OC
$ 305.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.