Orden de Compra. Nº4088-1238-SE12 "MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1238-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 48737,47
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOSFACTURAR A:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI
RUT:  69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
Separadores de cartón50UnidadSEPARADORES PLASTICOS TAM. OFICIO VINILICO  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.750 $ 40.750
55121618
Fundas de etiquetas50UnidadFUNDAS PLASTICAS TAM. OFICIO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
55121618
Fundas de etiquetas50UnidadFUNDAS PLASTICAS TAM. CARTA  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADORES DE PALANCA TAM. OFICIO  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadCAJA DE STICK FIX DE 35 GR.  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
44121506
Sobres estándar1UnidadPAQUETE DE SOBRES TAM. MEDIA OFICIO  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974 $ 1.974
44121506
Sobres estándar1UnidadPAQUETE DE SOBRES TAM. OFICIO  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
44121506
Sobres estándar1UnidadPAQUETES DE SOBRES SACO  $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873 $ 4.873
43201808
CD de sólo lectura2UnidadCAJA DE CD DE 50 U.  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadCAJA DE RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA  $ 22.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.050 $ 113.050
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadCAJA DE RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO  $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
Total Neto $ 256.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.737
TOTAL OC $ 305.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.