Orden de Compra. Nº
4088-124-SE15
"
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G554 LLANO LAS PIEDRAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-124-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G554 LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
111729,5
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
80
Unidad no definida
CERA ROJA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131801
Limpiadores de suelos
80
Unidad no definida
CLORO 2 LTRS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
53131608
Jabones
50
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
47131502
Paños de limpieza
38
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
42132205
Guantes quirúrgicos
12
Unidad no definida
GUANTES GOMA L
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
47131801
Limpiadores de suelos
80
Unidad no definida
POET
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
47131801
Limpiadores de suelos
80
Unidad no definida
CERA LIQUIDA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
47131619
Cabezas de trapero
40
Unidad no definida
TRAPEROS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
CIF
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.250
$ 20.250
Total Neto
$ 588.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.730
TOTAL OC
$ 699.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.