Orden de Compra. Nº4088-124-SE15 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA G554 LLANO LAS PIEDRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-124-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA G554 LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 111729,5
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos80Unidad no definidaCERA ROJA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131801
Limpiadores de suelos80Unidad no definidaCLORO 2 LTRS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
53131608
Jabones50Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
47131502
Paños de limpieza38Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
42132205
Guantes quirúrgicos12Unidad no definidaGUANTES GOMA L  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
47131801
Limpiadores de suelos80Unidad no definidaPOET  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
47131801
Limpiadores de suelos80Unidad no definidaCERA LIQUIDA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
47131619
Cabezas de trapero40Unidad no definidaTRAPEROS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaCIF  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
Total Neto $ 588.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.730
TOTAL OC $ 699.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.