Orden de Compra. Nº4088-1249-SE13 "ADQUISICION MAT. OFICINA ESCUELA E-534 LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1249-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. OFICINA ESCUELA E-534 LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 10584,33
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad no definidaTACOS ADHESIVOS MEDIANOS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaCORRECTOR   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
53141501
Alfileres rectos10Unidad no definidaCAJAS DE ALFILER   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
31201512
Cinta Transparente20Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOCH TRANSPARENTE MEDIANO   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices8Unidad no definidaLAPIZ TINTA PILOT 0.7 COLOR NEGRO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices8Unidad no definidaLAPIZ TINTA PILOT 0.7 COLOR AZUL   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamien2Unidad no definidaKIT DE LIMPIEZA PARA NOTEBOOK   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
44121706
Lápices de madera12Unidad no definidaCAJA DE LAPIZ GRAFITO   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.944 $ 16.944
31201603
Gomas2Unidad no definidaCAJA DE GOMA DE BORRAR   $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
Total Neto $ 61.278
Descuento $ 5.571
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.584
TOTAL OC $ 66.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.