Orden de Compra. Nº
4088-1249-SE13
"
ADQUISICION MAT. OFICINA ESCUELA E-534 LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1249-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MAT. OFICINA ESCUELA E-534 LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
10584,33
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad no definida
TACOS ADHESIVOS MEDIANOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
CORRECTOR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
53141501
Alfileres rectos
10
Unidad no definida
CAJAS DE ALFILER
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.770
$ 2.770
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
SCOCH TRANSPARENTE MEDIANO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
8
Unidad no definida
LAPIZ TINTA PILOT 0.7 COLOR NEGRO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
8
Unidad no definida
LAPIZ TINTA PILOT 0.7 COLOR AZUL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamien
2
Unidad no definida
KIT DE LIMPIEZA PARA NOTEBOOK
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
44121706
Lápices de madera
12
Unidad no definida
CAJA DE LAPIZ GRAFITO
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.944
$ 16.944
31201603
Gomas
2
Unidad no definida
CAJA DE GOMA DE BORRAR
$ 3.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
Total Neto
$ 61.278
Descuento
$ 5.571
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.584
TOTAL OC
$ 66.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.