Orden de Compra. Nº4088-129-SE15 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES - (E)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-129-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES - (E)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 91067
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl13Unidad no definidaCLORO DE 2 LITROS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
47131615
Escobillones40Unidad no definidaESCOBILLONES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidad no definidaTRAPEROS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131805
Limpiadores de uso general15Unidad no definidaLUSTRA MUEBLE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos65Unidad no definidaCERA INCOLORA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑOS DE SACUDIR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos70Unidad no definidaPOET  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
12161803
Aerosoles30Unidad no definidaLYSOFORM AEROSOL  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaCLORO GEL 5 LITROS  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO CONFORT 12 UNIDADES  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1 LITRO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
53131502
Pasta de dientes50Unidad no definidaPASTA DE DIENTES  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 479.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.067
TOTAL OC $ 570.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.