Orden de Compra. Nº4088-1296-SE13 "ADQUIRIR MAT. DE OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1296-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MAT. DE OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 38549,48
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS CON ACO CLIP  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
41111604
Reglas5Unidad no definidaREGLAS 30CM  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715
44121701
Lápiz pasta7Unidad no definidaLAPIZ TINTA TIPO PILOT 0.7   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236
12171703
Tintas2Unidad no definidaTINTA TAMPON COLOR AZUL   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
44122103
Corchetes10Unidad no definidaCORCHETES TORRE 26-6 5000 UNI  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44103103
Tóner2Unidad no definidaCARTRIDGE (TONER ALTERNATIVO) TN650  $ 45.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.588 $ 90.588
44103103
Tóner10Unidad no definidaRECARGA TONER BROTHER TN350  $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.304
44101716
Perforadoras2Unidad no definidaPERFORADORA AUCA (20HJS APROX)  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25Unidad no definidaRESMAS CARTA   $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.375 $ 53.375
44122104
Clips para papel10Unidad no definidaCAJA CLIPS CHICO  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
Total Neto $ 223.180
Descuento $ 20.288
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.549
TOTAL OC $ 241.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.