Orden de Compra. Nº
4088-1296-SE13
"
ADQUIRIR MAT. DE OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1296-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR MAT. DE OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
38549,48
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS CON ACO CLIP
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
41111604
Reglas
5
Unidad no definida
REGLAS 30CM
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 715
$ 715
44121701
Lápiz pasta
7
Unidad no definida
LAPIZ TINTA TIPO PILOT 0.7
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.236
$ 5.236
12171703
Tintas
2
Unidad no definida
TINTA TAMPON COLOR AZUL
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CORCHETES TORRE 26-6 5000 UNI
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
CARTRIDGE (TONER ALTERNATIVO) TN650
$ 45.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.588
$ 90.588
44103103
Tóner
10
Unidad no definida
RECARGA TONER BROTHER TN350
$ 4.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.300
$ 45.304
44101716
Perforadoras
2
Unidad no definida
PERFORADORA AUCA (20HJS APROX)
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.470
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
25
Unidad no definida
RESMAS CARTA
$ 2.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.375
$ 53.375
44122104
Clips para papel
10
Unidad no definida
CAJA CLIPS CHICO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
Total Neto
$ 223.180
Descuento
$ 20.288
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.549
TOTAL OC
$ 241.441
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.