Orden de Compra. Nº4088-1300-SE15 "MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA LOMA DE VASQUEZ.SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1300-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA LOMA DE VASQUEZ.SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 15099,11
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOCH CHICO   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA ESPAÑOLA BLOCK  $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA COLORES   $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
60123001
Figuras de goma Eva10Unidad no definidaGOMA EVA GLITTER  $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.810 $ 9.810
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaPAPEL DE REGALO   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOCH GRANDE   $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad no definidaCINTA ADHESIVA 48 MM  $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.115 $ 5.115
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad no definidaCINTA ADHESIVA 24 MM  $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaCARTUCHO TINTA N°22 XL  $ 22.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.574 $ 45.574
14111606
Papel artístico o papel Kraft30Unidad no definidaPAPEL KRAF PLIEGO   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 79.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.099
TOTAL OC $ 94.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.