Orden de Compra. Nº
4088-1300-SE15
"
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA LOMA DE VASQUEZ.SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-1300-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA LOMA DE VASQUEZ.SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
15099,11
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
libreria y bazar cecy
Razón Social
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T.
11.563.655-3
Sucursal
libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
SCOCH CHICO
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380
$ 380
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA ESPAÑOLA BLOCK
$ 684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.840
$ 6.840
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA COLORES
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 860
$ 860
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER
$ 981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.810
$ 9.810
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
PAPEL DE REGALO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
SCOCH GRANDE
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610
$ 1.610
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA 48 MM
$ 1.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.115
$ 5.115
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA 24 MM
$ 596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CARTUCHO TINTA N°22 XL
$ 22.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.574
$ 45.574
14111606
Papel artístico o papel Kraft
30
Unidad no definida
PAPEL KRAF PLIEGO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
Total Neto
$ 79.469
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.099
TOTAL OC
$ 94.568
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.