Orden de Compra. Nº4088-1364-SE12 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1364-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadFRASCO PEGAMENTO PVC  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
23131507
Tela para lijar1UnidadLIJA FIERRO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS 3 X 3   $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131 $ 1.130
39121202
Canalización eléctrica2UnidadCOPLAS PVC GRIS 40  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTEE PVC GRIS 40  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTIRA PVC GRIS 40  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
24111805
Depósitos de productos químicos3UnidadNUQUAT LTS  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
40142310
Tapa de tubería2UnidadTAPACAMARAS  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTAS DE MADERA  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40142604
Codos de tubo12UnidadCODOS PVC GRIS 40   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 66.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 66.790

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.